任弼时纪念馆2024年度 部门预算

发布时间:2024-01-19 16:24:34 浏览次数:254

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第一部分  2024年部门预算说明

第二部分  2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分  2024年部门预算说明


  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料;陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想;挖掘和弘扬“骆驼精神”,开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育;开展党员干部及社会培训;开展学生研学实践;开展红色旅游。

  (二)机构设置

  我馆共有内设机构6个,分别为:办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。核准全额补助事业编制为34人,实有31人,全部纳入2024年部门预算编制范围。

二、部门预算构成

  本部门预算无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制的为本部门(任弼时纪念馆本级)自己。

  三、部门收支总体情况  

本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。  

(一)收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算545.17万元,其中,一般公共预算拨款545.17万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加22.24万元,主要是因为养老保险基数调整、退休人员绩效增加、及新增增加残保金的预算等。

(二)支出预算  2024年本部门支出预算545.17万元,其中,207文化旅游体育与传媒支出402.81万元,208社会保障和就业支出87.12万元,210卫生健康支出19.28万元,221住房保障支出35.96万元,支出较去年增加22.24万元,主要是因为养老保险基数调整、退休人员绩效支出增加、及新增残保金的支出等。  

四、一般公共预算拨款支出预算  

2024年一般公共预算拨款支出预算545.17万元,其中,207文化旅游体育与传媒支出402.81万元,占73.89%;208社会保障和就业支出87.12万元,占15.98%;210卫生健康支出19.28万元,占3.54%;221住房保障支出35.96万元,占6.6%;

具体安排情况如下:  

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为545.17万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。  

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为0万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。  

五、政府性基金预算支出  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 

 六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款71.32万元(数据来源见表12),比上一年减少3.94万元,降低5.2%。主要原因是新增退休人员,运行经费相对减少。  

(二)“三公”经费预算  本部门2024年“三公”经费预算数6.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费3.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加1万元,主要原因是2024年是任弼时诞辰120周年,公务接待预计比上年有所增加。 

 (三)一般性支出情况  本部门2024年会议费预算2.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开1次会议,人数100人,内容为纪念任弼时同志诞辰120周年座谈会;培训费预算0.50万元,拟开展1次培训,人数10人,内容为讲解员技能、素质提升培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。  

(四)政府采购情况  本部门2024年政府采购预算总额6980万元,其中工程类6000万元,货物类73万元,服务类907万元。

(六)预算绩效目标说明    

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为545.17万元,其中,基本支出545.17万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。  

七、名词解释 

 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分  2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

部门收支总体情况    

附件下载

岳阳地区部门预算公开表2024(功能科目到明细).xlsx