任弼时纪念馆部门2023年度单位预算

发布时间:2023-02-01 21:01:14 浏览次数:896


任弼时纪念馆2023年度

部门预算

目录


第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分  2023年部门预算说明


  一、部门基本概况

  (一)职能职责

负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料;陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想;挖掘和弘扬“骆驼精神”,开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育;开展党员干部及社会培训;开展学生研学实践;开展红色旅游。

(二)机构设置

  共有内设机构6个,分别为:办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心核准全额补助事业编制为34人,实有34人,全部纳入2023年部门预算编制范围。

 

  二、部门预算构成

本部门预算无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制的为本部门(单位)自己。



 三、部门收支总体情况

  本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算522.94万元,其中,一般公共预算拨款522.94万元。(数据来源见表2。)本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算18(国有资本经营预算19财政专户管理资金预算均为空。收入较去年增加53.86万元,主要原因是本年度一般预算新增基础绩效奖、医疗补助预算。

 

  (二)支出预算

 2023年本单位支出预算522.94元,其中,文化旅游体育与传媒支出400.12万元;社会保障和就业支出55.87万元;住房保障支出37.01万元;卫生健康支出29.94万元。

(按类级功能科目列出支出预算明细,数据来源见表6)。支出较去年增加53.86万元,其中基本支出增加53.86万元,项目支出增加0万元(数据来源见表7、15、18、19,将其基本支出、项目支出相加)。其中基本支出较上年增加主要是因为一般预算新增基础绩效奖、医疗补助预算。

  四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算522.94万元,其中,一般公共服务支出522.94万元,占100%;文化旅游体育与传媒支出400.12万元,占76.5%;社会保障和就业支出55.87万元,占,10.7%;住房保障支出37.01万元,占,7.1%;卫生健康支出29.94万元,占5.7%。(数据来源见表7,按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例)具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为522.94万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为0万元(数据来源见表20) 是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等等。本部门当年无项目支出。

  五、政府性基金预算支出

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.26万元(数据来源见表12),比上一年增加13.92万元,增加22.6%。主要原因是主要原因是财政预算安排医保铺底等支出。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2023年“三公”经费预算数5.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费2.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2023年三公经费预算较上年减少0.5万元,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

 

(三)一般性支出情况

  本部门2023年会议费预算0.10万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开1次会议,人数50人,内容为内容为纪念任弼时诞辰119周年座谈会;培训费预算0万元。2023年度本部门未计划安排培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”)

  (四)政府采购情况

  2023年本部门政府采购预算总额3949万元,其中工程类1932万元,货物类206万元,服务类1811万元。

 

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为522.94万元,其中,基本支出522.94万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




第二部分  2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细) 2023(1).xlsx